المالية والمحاسبية وبرامج القطاع المصرفى وأسواق المال

المراجعة الداخلية المتقدمة وتحليل وإدارة المخاطر

30

الأهداف

تعريف المشاركين بأساسيات المراجعة الداخلية ومعايير المراجعة والتدقيق الداخلى وإدارة المخاطر والحوكمة وإجراءات المراجعة للقوائم المالية .

المشاركون

جميع العاملين فى الأقسام المحاسبية.

الإطار العام

 فهم اساسيات المراجعة الداخلية :
- تعريف المراجعة الداخلية - اهداف المراجعة الداخلية - مهام ونطاق المراجعة الداخلية - الصعوبات التي تواجه المراجعة الداخلية - عوامل نجاح إدارة المراجعة الداخلية - المراجع الداخلي ومهام فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
 معايير المراجعة والتدقيق الداخلى الدولية :
- معايير الصفات العامة - معايير الأداء - دعم مهارات تطبيق المعايير الدولية للمراجعة والتدقيق الداخلى – ( 1 ) ورشة عمل حول تقنيات كشف الأخطاء والغش في المراجعة والتدقيق .
 مستجدات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية تحت مظلة المخاطرة وفق مفهوم (COSO) :
- أنواع الرقابة الداخلية - الرقابة المحاسبية / الرقابة الإدارية / الضبط الداخلي - الرقابة الداخلية وفقا لمفهوم COSO - مسئولية الإدارة والمراجع الداخلي عن نظام الرقابة الداخلية - دعم مهارات تطبيق المعايير الدولية للمراجعة والتدقيق الداخلى – (2 ) ورشة عمل الوجه التخطيطى والوجه الرقابى للموازنة وتقارير الانحرافات.
 إدارة المخاطر والحوكمة:
- مفهوم المخاطر - التعرف على المخاطر وتحديدها / وصف المخاطر- مفهوم ومكونات إدارة المخاطر - تحليل المخاطر وتقدير وتقييم المخاطر- إعداد تقارير المخاطر والاتصالات. - مهام المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر- نظام الحوكمة و دور المراجعه الداخلية فيها - ورشة عمل وحالات تطبيقية.
 إجراءات المراجعة للقوائم المالية:
- برنامج المراجعة - إجراءات المراجعة لكل بند من بنود القوائم المالية - المراجع الداخلي ومهام الحصول علي ادلة الاثبات - تقارير المراجعة الداخلية - دعم مهارات تطبيق المعايير الدولية للمراجعة والتدقيق الداخلى – ( 3 ) ورشة عمل حول إجراءات المراجعة لكل بند من بنود القوائم المالية

تاريخ البدء المقر
2022-03-26 القاهرة
2022-05-28 الاسكندرية
2022-09-03 القاهرة
2022-11-26 القاهرة